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Nota fiscal versão 4.0. Tag XML NFe
Descrição da natureza de operação.
Série da nota fiscal. Deixe em branco para que a API se responsabilize pela numeração automática (recomendado)
Número da nota fiscal. Deixe em branco para que a API se responsabilize pela numeração automática (recomendado)
Data e hora de emissão.
Data e hora de entrada (em notas de entrada) ou saída (em notas de saída)
Tipo da nota fiscal.
Identificador de local de destino da operação
Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utiliza os dados do cadastro da empresa emitente quando omitido.
Finalidade da nota fiscal.
Indica operação com consumidor final
Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação
Indicador de intermediador/marketplace
Notas referenciadas.
Chave de acesso da nota referenciada. A chave de acesso pode conter ou não o código de acesso. Caso ele venha zerado, será preenchida a tag refNFeSig.
UF do emitente (nota modelo 1).
Ano e mês de emissão no formato AAMM (nota modelo 1).
CNPJ do emitente (nota modelo 1).
Código do modelo (nota modelo 1). Utilizar 01 para modelo 1/1A ou 02 para modelo 2
Série (nota modelo 1). Informar 0 se não existir.
Número (nota modelo 1).
UF do emitente (nota produtor rural).
Ano e mês de emissão no formato AAMM (nota produtor rural).
CNPJ do emitente (nota produtor rural).
CPF do emitente (nota produtor rural).
inscrição estadual do emitente (nota produtor rural).
Código do modelo (nota produtor rural). Utilizar 04 para NF de produtor ou 01 para NF modelo 1
Série (nota produtor rural). Informar 0 se não existir.
Número (nota produtor rural).
Chave de acesso da CTe referenciada.
Modelo do Documento Fiscal (cupom fiscal)
Número de ordem sequencial do ECF (cupom fiscal)
Número do Contador de Ordem de Operação - COO (cupom fiscal)
CNPJ da empresa emitente.
CPF da empresa emitente quando utiliza eCPF.
Razão social da empresa emitente. Utiliza os dados do cadastro da empresa quando omitido.
Nome fantasia da empresa emitente. Utiliza os dados do cadastro da empresa quando omitido.
Logradouro (rua, avenida, travessa etc.) da empresa emitente. Utiliza os dados do cadastro da empresa quando omitido.
Número do endereço da empresa emitente. Utiliza os dados do cadastro da empresa quando omitido.
Complemento do endereço da empresa emitente. Utiliza os dados do cadastro da empresa quando omitido.
Bairro da empresa emitente. Utiliza os dados do cadastro da empresa quando omitido.
Código do município da empresa emitente. Utiliza os dados do cadastro da empresa quando omitido.
Município da empresa emitente. Utiliza os dados do cadastro da empresa quando omitido.
UF da empresa emitente. Utiliza os dados do cadastro da empresa quando omitido.
CEP da empresa emitente. Utiliza os dados do cadastro da empresa quando omitido.
Telefone da empresa emitente. Utiliza os dados do cadastro da empresa quando omitido.
Inscrição Estadual da empresa emitente
Inscrição Estadual do Substituto Tributário da empresa emitente
Inscrição Municipal da empresa emitente. Se este campo for informado também deverá ser informado o CNAE Fiscal do emitente.
CNAE Fiscal da empresa emitente. Se este campo for informado também deverá ser informada a Inscrição Municipal do emitente.
Código de regime tributário. Utiliza os dados do cadastro da empresa quando omitido.
CNPJ do destinatário. Obrigatório informar CNPJ ou CPF do destinatário.
CPF do destinatário. Obrigatório informar CNPJ ou CPF do destinatário.
Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro
Nome ou razão social do destinatário
Logradouro (rua, avenida, travessa etc.) do destinatário.
Número do endereço do destinatário
Complemento do endereço do destinatário
Bairro do destinatário.
Código do município do destinatário (7 dígitos), de acordo com a tabela do IBGE. Se não informado o sistema tentará encontrar o código com base no nome do município e da UF.
Município do destinatário.
UF do destinatário. Deve ser omitido em operações com o exterior.
CEP do destinatário.
Código IBGE do país do destinatário. (Apenas se diferente de 1058 - Brasil)
Nome do país do destinatário. (Apenas se diferente de Brasil)
Telefone do destinatário.
Inscrição Estadual do destinatário.
Inscrição Estadual do destinatário. Obrigatório informar caso exista.
Inscrição Suframa do destinatário.
Inscrição Municipal do Tomador do Serviço (apenas para NFe conjugada)
E-mail do destinatário. O destinatário receberá um e-mail com o XML e a DANFE gerados, adicione mais de um email separando por vírgulas. Será informado apenas o primeiro email no XML da NFe mas todos os emails informados receberão os arquivos.
CNPJ do local de retirada. (Informar apenas quando o local de retirada for diferente do destinatário.)
CPF do local de retirada. (Informar apenas quando o local de retirada for diferente do destinatário.)
Nome do local de retirada. (Informar apenas quando o local de retirada for diferente do destinatário.)
Logradouro do local de retirada. (Informar apenas quando o local de retirada for diferente do destinatário.)
Número do local de retirada. (Informar apenas quando o local de retirada for diferente do destinatário.)
Complemento do local de retirada. (Informar apenas quando o local de retirada for diferente do destinatário.)
Bairro do local de retirada. (Informar apenas quando o local de retirada for diferente do destinatário.)
Código do município de retirada (7 dígitos), de acordo com a tabela do IBGE. Se não informado o sistema tentará encontrar o código com base no nome do município e da UF.
Município do local de retirada. (Informar apenas quando o local de retirada for diferente do destinatário.)
UF do local de retirada. (Informar apenas quando o local de retirada for diferente do destinatário.)
CEP do local de retirada.
Código IBGE do país de retirada. (Apenas se diferente de 1058 - Brasil)
Nome do país do local de retirada. (Apenas se diferente de Brasil)
Telefone do local de retirada.
E-mail do local de retirada.
Inscrição Estadual do local de retirada.
CNPJ do local de entrega. (Informar apenas quando o local de entrega for diferente do destinatário.)
CPF do local de entrega. (Informar apenas quando o local de entrega for diferente do destinatário.)
Nome do local de entrega. (Informar apenas quando o local de entrega for diferente do destinatário.)
Logradouro do local de entrega. (Informar apenas quando o local de entrega for diferente do destinatário.)
Número do local de entrega. (Informar apenas quando o local de entrega for diferente do destinatário.)
Complemento do local de entrega. (Informar apenas quando o local de entrega for diferente do destinatário.)
Bairro do local de entrega. (Informar apenas quando o local de entrega for diferente do destinatário.)
Código do município de entrega (7 dígitos), de acordo com a tabela do IBGE. Se não informado o sistema tentará encontrar o código com base no nome do município e da UF.
Município do local de entrega. (Informar apenas quando o local de entrega for diferente do destinatário.)
UF do local de entrega. (Informar apenas quando o local de entrega for diferente do destinatário.)
CEP do local de entrega.
Código IBGE do país de rentrega. (Apenas se diferente de 1058 - Brasil)
Nome do país do local de entrega. (Apenas se diferente de Brasil)
Telefone do local de entrega.
E-mail do local de entrega.
Inscrição Estadual do local de entrega.
Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e
CNPJ autorizado
CPF autorizado
Itens da nota fiscal.
Número (índice) do item na nota fiscal, começando por 1.
Código interno do produto. Se não existir deve ser usado o CFOP no formato CFOP9999.
Código GTIN/EAN do produto.
Código de barras diferente do padrão GTIN.
Descrição do produto.
Código NCM do produto. É permitida a informação do gênero (posição do capítulo da NCM) se a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não for tributado pelo IPI. Em caso de item de serviço ou item que não tenha produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado etc.) informar o código 00.
Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística (codificação opcional que detalha alguns NCM) Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais
Codificação opcional que detalha alguns NC<. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos
Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, que identifica a mercadoria sujeita aos regimes de substituicao tributária e de antecipação do recolhimento do imposto. Obrigatório para produto em que incide Substituição Tributária (ICMS-ST)
Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017:
CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante.
Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item
Grupo de informações sobre o Crédito Presumido
Identificação do campo
Percentual do Crédito Presumido
Valor do Crédito Presumido
Código EX TIPI do produto.
CFOP do produto.
Unidade comercial. Ex: M3 (para metros cúbicos), KG (para kilo), etc.
Quantidade comercial
Valor unitário comercial.
Valor bruto. Deve ser igual ao produto de Valor unitário comercial com quantidade comercial. Se não informado é calculado automaticamente.
Código GTIN/EAN tributável.
Código de Barras da unidade tributável que seja diferente do padrão GTIN.
Unidade tributável. Se não informado será utilizado o mesmo valor de unidade_comercial.
Quantidade tributável. Se não informado será utilizado o mesmo valor de quantidade_comercial.
Valor unitário tributável Se não informado será utilizado o mesmo valor de valor_unitario_comercial.
Valor do frete.
Valor do seguro.
Valor do desconto.
Valor de outras despesas acessórias.
Valor do item (valor_bruto) compõe valor total da NFe (valor_produtos)?
Documentos de importação.
Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DUImp)
Data de registro do documento de importação.
Local do desembaraço aduaneiro.
UF do desembaraço aduaneiro.
Data do desembaraço aduaneiro.
Via de transporte internacional informada na DI ou na DUImp
Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (obrigatório se marítimo)
Forma de importação quanto a intermediação
CNPJ do adquirente ou do encomendante. Informação obrigatória no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda
Sigla da UF do adquirente ou do encomendante.
Código interno do exportador.
Adições e/ou itens do documento de importação.
Número da adição.
Número sequencial do item.
Código interno do fabricante estrangeiro.
Valor do desconto do item.
Número do ato concessório de Drawback
Detalhes de exportação
Número do ato concessório de Drawback
Número do Registro de Exportação
Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação
Quantidade do item efetivamente exportado
Pedido de Compra.
Número do Item de Pedido de Compra.
Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) veja NT 2013/006
Grupo para permitir a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias, casos de recolhimento/recall, além de defensivos agrícolas, produtos veterinários, odontológicos, medicamentos, bebidas, águas envasadas, embalagens, etc., a partir da indicação de informações de número de lote, data de fabricação/produção, data de validade, etc. Obrigatório o preenchimento deste grupo no caso de medicamentos e produtos farmacêuticos.
Número do lote do produto
Quantidade de produtos no Lote.
Data de Fabricaçao do medicamento
Data de Validade do medicamento
Código de agregação
Tipo da operação.
Chassi do veículo - VIN.
Cor do veículo (código de cada montadora).
Descrição da cor.
Potência máxima do motor em cavalo-vapor (CV).
Capacidade voluntária do motor em centímetros cúbicos (cilindradas/CC).
Peso líquido.
Peso bruto.
Número de série.
Tipo de combustível (utilizar tabela do RENAVAM):
Número do motor.
Capacidade máxima de tração em toneladas (4 casas decimais).
Distância entre eixos.
Ano do modelo.
Ano de fabricação.
Tipo de pintura.
Tipo de veículo (utilizar tabela RENAVAM).
Espécie de veículo (utilizar tabela RENAVAM).
Veículo tem VIN remarcado?
Condição do veículo.
Código Marca Modelo (utilizar tabela RENAVAM).
Código da cor segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN.
Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive motorista.
Restrição.
Código de Produto da ANVISA.
Motivo da isenção da ANVISA.Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC).
Preço Máximo ao consumidor
Código de produto da ANP (http://www.anp.gov.br/simp/)
Descrição do produto conforme ANP
Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (combustivel_codigo_anp=210203001)
Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (combustivel_codigo_anp=210203001)
Percentual de Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP (combustivel_codigo_anp=210203001)
Valor de partida (combustivel_codigo_anp=210203001)
Código de autorização / registro do CODIF - Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF
Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente - Informar quando a quantidade faturada informada no campo quantidade do produto tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.
Sigla da UF de consumo - Informar "EX" para exterior
BC da CIDE em quantidade
Valor da alíquota da CIDE em reais
Valor da CIDE
Grupo de encerrante: Número de identificação do bico utilizado no abastecimento
Grupo de encerrante: Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado
Grupo de encerrante: Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado
Grupo de encerrante: Valor do Encerrante no início do abastecimento
Grupo de encerrante: Valor do Encerrante no início do abastecimento
Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B ou do Etanol Anidro na Gasolina C instituído pelo órgão regulamentador
Grupo indicador da origem do combustível. Obrigatoriedade de preenchimento do grupo conforme Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica (publicada no Portal Nacional da NF-e, no grupo "Documentos", opção "Diversos".
Indicador de importação
Sigla da UF
Percentual originário para a UF
Valor total aproximado dos tributos. Calculado automaticamente pela API, exceto quando consumidor\_final = 0
e/ou quando constar algum dos termos REMESSA | EXPORTACAO | DEVOLUCAO | LANCAMENTO
no campo natureza\_operacao
. Este cálculo é baseado nos valores tributários da cadeia produtiva do código NCM dos itens contidos na nota, valores estes estabelecidos pelo IBPT. Mais informações aqui.
Origem da mercadoria. Não obrigatório para emitentes pertencentes ao MEI.
Situação tributária do ICMS. Para cada situação tributária abaixo há diferentes campos obrigatórios. Mais informações aqui.
Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS.
Valor da base de cálculo do ICMS.
(icms_situacao_tributaria = 02, 15 ou 53) Tributação monofásica dos combustíveis: Quantidade tributada. Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.
Valor da base de cálculo do ICMS retido anteriormente.
(icms_situacao_tributaria = 15) Tributação monofásica dos combustíveis: Quantidade tributada sujeita a retenção. Informar a BC do ICMS sujeito a retenção em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto
Percentual de redução da base de cálculo.
Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item quando houver RBC.
Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo fcp_percentual. No caso da tributação monofásica dos combustíveis, representa a alíquoda ad rem do imposto.
Informado apenas para icms_situacao_tributaria = 60 ou 500. Alíquota do ICMS suportada pelo consumidor final. Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria.
(icms_situacao_tributaria = 15) Tributação monofásica dos combustíveis: Alíquota ad rem do imposto com retenção. Alíquota ad rem do ICMS sobre o biocombustível a ser adicionado para a composição da mistura vendida a consumidor final estabelecida na legislação para o produto.
Informado apenas para icms_situacao_tributaria = 60 ou 500. Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior.
Valor do ICMS.
(icms_situacao_tributaria = 02, 15 ou 53) Tributação monofásica dos combustíveis: Valor do ICMS próprio
(icms_situacao_tributaria = 15) Tributação monofásica dos combustíveis: Valor do ICMS com retenção. O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação.
Valor do ICMS retido anteriormente.
Valor do ICMS desonerado.
(icms_situacao_tributaria = 51) Valor como se não tivesse o diferimento
(icms_situacao_tributaria = 53) Tributação monofásica dos combustíveis: Valor do ICMS da operação. O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação, como se não houvesse o diferimento.
(icms_situacao_tributaria = 51 ou 53) Percentual de diferimento
(icms_situacao_tributaria = 15) Tributação monofásica dos combustíveis: Valor do ICMS com retenção. O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação.
(icms_situacao_tributaria = 51) Valor do ICMS diferido (informar o valor realmente devido no campo icms_valor)
(icms_situacao_tributaria = 53) Tributação monofásica dos combustíveis: Valor do ICMS diferido. O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida , multiplicado pelo percentual de diferimento.
Motivo da desoneração do ICMS.
Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd).
(icms_situacao_tributaria = 15) Tributação monofásica dos combustíveis: Motivo da redução do adrem. Campo será preenchido quando o campo icms_percentual_reducao estiver preenchido
(icms_situacao_tributaria = 10, 70 ou 90) Valor do ICMS- ST desonerado. Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo
(icms_situacao_tributaria = 10, 70 ou 90) Motivo da desoneração do ICMS- ST. Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido
Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS ST.
Percentual da margem de valor adicionado do ICMS ST.
Percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST.
Valor da base de cálculo do ICMS ST.
(icms_situacao_tributaria = 61) Tributação monofásica dos combustíveis: Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente. Alíquota ad rem do ICMS estabelecida em legislação para o produto.
Alíquota do ICMS ST.
(icms_situacao_tributaria = 61) Tributação monofásica dos combustíveis: Valor do ICMS retido anteriormente.O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida em legislação.
Valor do ICMS ST.
(icms_situacao_tributaria = 10_partilha ou 90_partilha). Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria.
(icms_situacao_tributaria = 10_partilha ou 90_partilha). Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. Informar "EX" para Exterior.
(icms_situacao_tributaria = 61) Tributação monofásica dos combustíveis: Quantidade tributada retida anteriormente. Informar a BC do ICMS em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação.
(icms_situacao_tributaria = 41_st ou 60_st). Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente.
(icms_situacao_tributaria = 41_st ou 60_st). Valor do ICMS ST retido na UF remetente
(icms_situacao_tributaria = 41_st ou 60_st). Valor da BC do ICMS ST da UF destino
(icms_situacao_tributaria = 41_st ou 60_st). Valor do ICMS ST da UF destino
Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Apenas Simples Nacional).
Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Apenas Simples Nacional)
Informado apenas para icms_situacao_tributaria = 60 ou 500. Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (icms_base_calculo_efetiva). Obs.: opcional a critério da UF.
(icms_situacao_tributaria = 60 ou 500) Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do valor_bruto do item por (1- icms_reducao_base_calculo_efetiva/100.0). Obs.: opcional a critério da UF.
(icms_situacao_tributaria = 60 ou 500) Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
(icms_situacao_tributaria = 60 ou 500) Obtido pelo produto do valor do campo icms_aliquota_efetiva pelo valor do campo icms_base_calculo_efetiva, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
Valor da Base de Cálculo do FCP
Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por Substituição Tributária
Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por Substituição Tributária
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente por Substituição Tributária
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente por Substituição Tributária
(icms_situacao_tributaria = 51) Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
(icms_situacao_tributaria = 51) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido
(icms_situacao_tributaria = 51) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) realmente devido
Situação tributária do IPI. Para cada situação tributária abaixo há diferentes campos obrigatórios. Mais informações aqui.
Valor da base de cálculo do IPI.
Alíquota do IPI.
Quantidade total na unidade padrão para tributação.
Valor por unidade tributável. Informar o valor do imposto pauta por unidade de medida.
Valor do IPI.
CNPJ do produtor. Informar apenas quando for diferente do emitente, em casos
Código do selo de controle do IPI.
Quantidade de selo de controle.
Código de Enquadramento Legal do IPI. Obrigatório quando informado IPI. Utilize o valor 999 se não aplicável. Preenchimento conforme Anexo XIV da Nota Técnica 2015.002.
Base de cálculo do imposto de importação.
Valor das despesas aduaneiras.
Valor do imposto de importação.
Valor do IOF.
Valor da Base de Cálculo do ISSQN
Alíquota do ISSQN
Valor do ISSQN
Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN
Item da Lista de Serviços do ISSQN. Formato: NN.NN
Valor dedução para redução da Base de Cálculo do ISSQN
Valor outras retenções do ISSQN
Valor desconto incondicionado do ISSQN
Valor desconto condicionado do ISSQN
Valor retenção ISS
Indicador da exigibilidade do ISS: (valor default: 1)
Código do serviço prestado dentro do município
Código do Município de incidência do imposto ISSQN - Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País.
Código do País onde o serviço foi prestado - Tabela do BACEN. Infomar somente se o município da prestação do serviço for "9999999".
Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade - Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN
Indicador de incentivo Fiscal ISSQN
Situação tributária do PIS.
Valor da base de cálculo do PIS.
Alíquota do PIS em porcentual.
Quantidade vendida.
Alíquota do PIS em unidades monetarias.
Valor do PIS.
Valor da base de cálculo do PIS ST.
Alíquota do PIS ST (em percentual).
Quantidade vendida.
Alíquota do PIS ST (em unidades monetarias).
Valor do PIS ST.
Indica se o valor do PISST compõe o valor total da NF-e.
Situação tributária do CONFINS. Para cada situação tributária abaixo há diferentes campos obrigatórios. Mais informações aqui.
Valor da base de cálculo do COFINS.
Alíquota do COFINS em porcentual.
Quantidade vendida.
Alíquota do COFINS em unidades monetarias.
Valor do COFINS.
Valor da base de cálculo do COFINS ST.
Alíquota do COFINS ST (em percentual).
Quantidade vendida.
Alíquota do COFINS ST (em unidades monetarias).
Valor do COFINS ST.
Indica se o valor da COFINS ST compõe o valor total da NF-e.
(apenas para venda interestadual para consumidor final) Valor da BC do ICMS na UF de destino
(apenas para venda interestadual para consumidor final) Valor da BC FCP na UF de destino
(apenas para venda interestadual para consumidor final) Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino
(apenas para venda interestadual para consumidor final) Alíquota interna da UF de destino
(apenas para venda interestadual para consumidor final) Alíquota interestadual das UF envolvidas
(apenas para venda interestadual para consumidor final) Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual (valor default: 100)
(apenas para venda interestadual para consumidor final) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino
(apenas para venda interestadual para consumidor final) Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino
(apenas para venda interestadual para consumidor final) Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente
Percentual da mercadoria devolvida
Valor do IPI devolvido
Informações adicionais do item
Grupo Campo de uso livre do contribuinte
Identificação do campo
Conteúdo do campo
Valor total da base de cálculo do ICMS. Calculado automaticamente se omitido.
Valor total do ICMS. Calculado automaticamente se omitido.
Valor total do ICMS Desonerado. Calculado automaticamente se omitido.
(apenas para venda interestadual para consumidor final) Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. Calculado automaticamente se omitido.
(apenas para venda interestadual para consumidor final) Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino. Calculado automaticamente se omitido.
(apenas para venda interestadual para consumidor final) Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Calculado automaticamente se omitido.
Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza). Calculado automaticamente se omitido.
Valor total da base de cálculo do ICMS do substituto tributário. Calculado automaticamente se omitido.
Valor total do ICMS do substituto tributário. Calculado automaticamente se omitido.
Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária. Calculado automaticamente se omitido.
Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido anteriormente substituição tributária. Calculado automaticamente se omitido.
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio. Calculado automaticamente se omitido.
Valor total do ICMS monofásico próprio. Calculado automaticamente se omitido.
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção. Calculado automaticamente se omitido.
Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção. Calculado automaticamente se omitido.
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente. Calculado automaticamente se omitido.
Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente. Calculado automaticamente se omitido.
Valor total dos produtos. Calculado automaticamente se omitido.
Valor total do frete. Calculado automaticamente se omitido.
Valor total do seguro. Calculado automaticamente se omitido.
Valor total do desconto. Calculado automaticamente se omitido.
Valor total do imposto de importação. Calculado automaticamente se omitido.
Valor total do IPI. Calculado automaticamente se omitido.
Valor total do IPI devolvido. Calculado automaticamente se omitido.
Valor do PIS. Calculado automaticamente se omitido.
Valor do COFINS. Calculado automaticamente se omitido.
Valor das despesas acessórias. Calculado automaticamente se omitido.
Valor total da nota fiscal. Se não informado o valor será calculado como valor_produtos - valor_desconto - icms_valor_total_desonerado + icms_valor_total_st + valor_frete + valor_seguro + valor_outras_despesas + valor_total_ii + valor_ipi + valor_total_servicos. Este campo não será calculado se a nota for de importação (CFOP começando com 3).
Valor total aproximado dos tributos. Calculado automaticamente pela API, exceto quando consumidor\_final = 0
e/ou quando constar algum dos termos REMESSA | EXPORTACAO | DEVOLUCAO | LANCAMENTO
no campo natureza\_operacao
. Este cálculo é baseado nos valores tributários da cadeia produtiva do código NCM dos itens contidos na nota, valores estes estabelecidos pelo IBPT. Mais informações aqui.
(ISSQN) Valor Total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS.
(ISSQN) Base de Cálculo do ISS.
(ISSQN) Valor Total do ISS.
(ISSQN) Valor do PIS sobre serviços.
(ISSQN) Valor do COFINS sobre serviços.
(ISSQN) Data da prestação do serviço. Obrigatório se houver serviços
(ISSQN) Valor total da dedução para redução da Base de Cálculo
(ISSQN) Valor total outras retenções
(ISSQN) Valor total desconto incondicionado
(ISSQN) Valor total desconto condicionado
(ISSQN) Valor total retenção ISS
(ISSQN) Código do regime especial de tributação
Valor Retido de PIS.
Valor Retido de COFINS.
Valor Retido de CSLL.
Base de Cálculo do IRRF.
Valor Retido de IRRF.
Base de Cálculo da Retenção da Previdêncica Social.
Valor da Retenção da Previdêncica Social.
Modalidade do frete.
CNPJ do transportador. Se este campo for informado não deverá ser informado o CPF.
CPF do transportador. Se este campo for informado não deverá ser informado o CNPJ.
Nome ou razão social do transportador.
Inscrição Estadual do transportador.
Endereço (logradouro, número, complemento e bairro) do transportador.
Município do transportador.
UF do transportador.
Valor do serviço de transporte.
Base de cálculo da retenção do ICMS de transporte.
Alíquota da retenção do ICMS de transporte.
Valor retido do ICMS de transporte.
CFOP do serviço de transporte. (Valores aceitos: 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5359, 5360, 5931, 5932, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 6359, 6360, 6931, 6932, 7358)
Código do município de ocorrência do fato gerador.
Placa do veículo de transporte.
UF do veículo de transporte.
RNTC (Registro Nacional de Transportador de Carga - ANTT) do veículo de transporte.
Reboques
Placa do veículo de transporte.
UF do veículo de transporte.
RNTC (Registro Nacional de Transportador de Carga - ANTT) do veículo de transporte.
Identificação do vagão de transporte.
Identificação da balsa de transporte.
Volumes transportados.
Quantidade de volumes transportados.
Espécie dos volumes transportados.
Marca dos volumes transportados.
Numeração dos volumes transportados.
Peso líquido dos volumes transportados.
Peso bruto dos volumes transportados.
Lacres do volume.
Número do lacre.
Número da fatura.
Valor original da fatura.
Valor do desconto da fatura.
Valor líquido da fatura.
Duplicatas da nota fiscal.
Número. Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: "001","002","003",…
Data de vencimento.
Valor.
Formas de Pagamento (Tanto NF-e quanto NFC-e)
Indicador da Forma de Pagamento
Forma de pagamento
Descrição do Meio de Pagamento. Apenas quando forma_pagamento = 99 (Outros)
Valor do pagamento
Data do Pagamento
CNPJ transacional do pagamento
UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido
Tipo de Integração para pagamento
CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito
Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito
Número de autorização da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos
CNPJ do beneficiário do pagamento
Identificador do terminal de pagamento
Valor do troco
CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios. Campo obrigatório apenas se indicador_intermediario = 1
Identificador cadastrado no intermediador. Campo obrigatório apenas se indicador_intermediario = 1
Informações adicionais de interesse do fisco.
Informações adicionais de interesse do contribuinte.
Grupo Campo de uso livre do contribuinte
Identificação do campo
Conteúdo do campo
Grupo Campo de uso livre do Fisco
Identificação do campo
Conteúdo do campo
Grupo do processo referenciado
Identificador do processo ou ato concessório
Indicador da origem do processo
Tipo do ato concessório, para origem do processo na SEFAZ (indProc=0)
Informação Adicional de compra
Nota de Empenho
Pedido
Contrato
Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira
Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira
Descrição do local de despacho
CNPJ da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico
Nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema
E-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema
Telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema
Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT
O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe
Produtos Agropecurários Animais, Vegetais e Florestais
Defensivo Agrícola / Agrotóxico
Número do Receituário ou Receita do Defensivo / Agrotóxico
CPF do Responsável Técnico pelo receituário
Guias De Trânsito de produtos agropecurários animais, vegetais e de origem florestal.
Tipo da Guia
Sigla da UF do receituário
Série da Guia
Número da Guia